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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 653 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.40 Destino: Passo Fundo, por motivo de: Encaminhar pacientes + acompanhante ao hospital São Vicente de Paula ( IOT) internação em leito UTI adulto. Requisição 82/2025. Data e Hora Inicial: 10/01/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 10/01/2025 - 20:00 420,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 Destino: Passo Fundo, por motivo de: Encaminhar pacientes + acompanhante ao hospital São Vicente de Paula ( IOT) internação em leito UTI adulto. Requisição 82/2025. Data e Hora Inicial: 10/01/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 10/01/2025 - 20:00 168,00
22/01/2025 Destino: Passo Fundo, por motivo de: Encaminhar pacientes + acompanhante ao hospital São Vicente de Paula ( IOT) internação em leito UTI adulto. Requisição 82/2025. Data e Hora Inicial: 10/01/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 10/01/2025 - 20:00 168,00
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2025 JULIANA ROSA - 34124 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.