O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6559 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 60,00 240,00
3.00 Lavagem interna e externa furgoneta spin 70,00 210,00
2.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA 229, PLACA:JDI5D19; CELLER 185, PLACA: IXL3728; SPIN 226, PLACA: SGD4A62; KA 194, PLACA: IYP 5984; MONTANA 200, PLACA: IYU 1339; CRONOS 219, PLACA: JBI0J42; CRONOS 220, PLACA: JBI0J70; VAN 223, PLACA: JBO4B12; SPIN 227, PLACA: JCX2E76, CFE DFD SS AGENDAMENTOS Nº 047/2025, TERMO DE CREDENC 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA 229, PLACA:JDI5D19; CELLER 185, PLACA: IXL3728; SPIN 226, PLACA: SGD4A62; KA 194, PLACA: IYP 5984; MONTANA 200, PLACA: IYU 1339; CRONOS 219, PLACA: JBI0J42; CRONOS 220, PLACA: JBI0J70; VAN 223, PLACA: JBO4B12; SPIN 227, PLACA: JCX2E76, CFE DFD SS AGENDAMENTOS Nº 047/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 765/2025. 650,00
TOTAL 650,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.