Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2025 |
20.216,11 |
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26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPEtÊNCIA: MAIO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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20.216,11 |
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26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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31,60 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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62,40 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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66,08 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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789,37 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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1.218,97 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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2.045,19 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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2.146,14 |
26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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3.184,41 |
27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 6621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.671,95 |
TOTAL |
20.216,11 |
20.216,11 |
20.216,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.