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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSANA GRIEP CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 665 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO DO SUAS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/01 À 01/02/2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991 E MEMORANDO 183/2024, DE 23/01/2025. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO DO SUAS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/01 À 01/02/2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991 E MEMORANDO 183/2024, DE 23/01/2025. 600,00
24/01/2025 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO DO SUAS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/01 À 01/02/2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991 E MEMORANDO 183/2024, DE 23/01/2025. 600,00
24/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 665/2025 CASSANA GRIEP CASTRO - 31829 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.