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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Pregabalina 75 mg: caixa com 30 cápsulas VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001906-17.2024.8.21.0105, CFME DFD SS/FARMÁCIA 008/2025 ORDEM DE COMPRA 056/2025. 16,68 66,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Pregabalina 75 mg: caixa com 30 cápsulas VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001906-17.2024.8.21.0105, CFME DFD SS/FARMÁCIA 008/2025 ORDEM DE COMPRA 056/2025. 66,72
31/01/2025 VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001906-17.2024.8.21.0105, CFME DFD SS/FARMÁCIA 008/2025 ORDEM DE COMPRA 056/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 216/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 66,72
31/01/2025 VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001906-17.2024.8.21.0105, CFME DFD SS/FARMÁCIA 008/2025 ORDEM DE COMPRA 056/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 212/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 66,72
31/01/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DANFE INCORRETA -66,72
10/02/2025 Pagamento de Empenho 683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 66,72
TOTAL 66,72 66,72 66,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.