Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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900.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº58/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. | 3,97 | 3.573,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/01/2025 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº58/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. | 3.573,00 | ||
06/03/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº58/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5131 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DÉBORA OLIVEIRA. | 3.573,00 | ||
12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.530,12 | ||
12/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 685/2025 | 42,88 | ||
TOTAL | 3.573,00 | 3.573,00 | 3.573,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2025 | 42,88 | 1200/2025 | Lançada |
TOTAL | 42,88 |