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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 686 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº59/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. 3,97 2.382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº59/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. 2.382,00
06/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº59/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4956 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA. 2.223,20
06/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº59/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5129 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DÉBORA OLIVEIRA. 158,80
12/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,89
12/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 686/2025 1,91
12/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.196,52
12/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 686/2025 26,68
TOTAL 2.382,00 2.382,00 2.382,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2025 26,68 1196/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2025 1,91 1198/2025 Lançada
TOTAL   28,59