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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7232 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1784.33 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. 1,20 2.141,20
270.50 Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, EMEI FLORESTA, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 774/2025. 1,50 405,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, EMEI FLORESTA, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 774/2025. 2.546,95
TOTAL 2.546,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.546,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.