O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7295 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.20 Destino: Santo Augusto/ Porto Alegre-RS, por motivo de: Buscar paciente psiquiatrico, internado na cidade de Santo Augusto pernoitando na cidade e no outro dia levar pra Hosp psquiatrico São Pedro em Porto Alegre/RS Conforme requisição n°910/2025 Data e Hora Inicial: 18/05/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 19/05/2025 - 20:15 420,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Destino: Santo Augusto/ Porto Alegre-RS, por motivo de: Buscar paciente psiquiatrico, internado na cidade de Santo Augusto pernoitando na cidade e no outro dia levar pra Hosp psquiatrico São Pedro em Porto Alegre/RS Conforme requisição n°910/2025 Data e Hora Inicial: 18/05/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 19/05/2025 - 20:15 504,00
27/05/2025 Destino: Santo Augusto/ Porto Alegre-RS, por motivo de: Buscar paciente psiquiatrico, internado na cidade de Santo Augusto pernoitando na cidade e no outro dia levar pra Hosp psquiatrico São Pedro em Porto Alegre/RS Conforme requisição n°910/2025 Data e Hora Inicial: 18/05/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 19/05/2025 - 20:15 504,00
28/05/2025 Pagamento de Empenho 7295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.