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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7312 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 0,00 1.156,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 1.156,38
09/06/2025 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0019346 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO JOSE SCHNEIDER. 1.156,38
27/06/2025 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0019346 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO JOSE SCHNEIDER. 1.156,38
27/06/2025 ESTORNADO POR TER SIDO EFETUADO A RETENÇÃO DE IRRF INCORRETAMENTE. -1.156,38
30/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0019346 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO JOSE SCHNEIDER. 1.112,54
30/06/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7312/2025 43,84
TOTAL 1.156,38 1.156,38 1.156,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/06/2025 27,75 3581/2025 Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/06/2025 43,84 3991/2025 Lançada
TOTAL   71,59