Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 1397/2025. | 0,00 | 2.581,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2025 | VALOR REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 1397/2025. | 2.581,00 | ||
29/05/2025 | VALOR REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 1397/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 20069 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25. | 2.500,22 | ||
29/05/2025 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR. | -80,78 | ||
TOTAL | 2.500,22 | 2.500,22 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.500,22 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2025 | 120,01 | 3184/2025 | A Lançar |
TOTAL | 120,01 |