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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7346 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 106 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208 PLACA IZI6101, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLA Nº 166/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 242/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 106-2025. 1.267,53 383,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208 PLACA IZI6101, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLA Nº 166/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 242/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 106-2025. 383,68
TOTAL 383,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 383,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.