Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7346 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS |
Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
106 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.30 |
PEÇAS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208 PLACA IZI6101, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLA Nº 166/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 242/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 106-2025. |
1.267,53 |
383,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2025 |
PEÇAS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208 PLACA IZI6101, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLA Nº 166/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 242/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 106-2025. |
383,68 |
|
|
TOTAL |
383,68 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
383,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.