Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA |
Número do empenho: | 7359 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.07 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. | 150,00 | 610,01 |
6.80 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 790-2025. | 250,00 | 1.700,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 178/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 790-2025. | 2.310,01 | ||
TOTAL | 2.310,01 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.310,01 |