Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 278/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 812/2025. | 150,00 | 450,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/06/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 278/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 812/2025. | 450,00 | ||
11/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 278/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 812/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 450,00 | ||
17/06/2025 | Pagamento de Empenho 7508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |