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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7598 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 60,00 120,00
2.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla 100,00 200,00
1.00 Lavagem interna e externa Rolo Compactador 244,42 244,42
4.00 Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS: SAVEIRO FROTA 236, RANGER FROTA 204, ROLO FROTA 132, FORD CARGO FROTA 133, CAMINHÃO MB 1718 FROTA 131, CAMINHÃO VOLVO FROTA 164 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2025, DFD SO Nº 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 818/2025. 254,73 1.018,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa Rolo Compactador Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS: SAVEIRO FROTA 236, RANGER FROTA 204, ROLO FROTA 132, FORD CARGO FROTA 133, CAMINHÃO MB 1718 FROTA 131, CAMINHÃO VOLVO FROTA 164 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2025, DFD SO Nº 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 818/2025. 1.583,34
TOTAL 1.583,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.583,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.