Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 120,00 |
2.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 200,00 |
1.00 | Lavagem interna e externa Rolo Compactador | 244,42 | 244,42 |
4.00 | Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS: SAVEIRO FROTA 236, RANGER FROTA 204, ROLO FROTA 132, FORD CARGO FROTA 133, CAMINHÃO MB 1718 FROTA 131, CAMINHÃO VOLVO FROTA 164 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2025, DFD SO Nº 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 818/2025. | 254,73 | 1.018,92 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/06/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa Rolo Compactador Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS: SAVEIRO FROTA 236, RANGER FROTA 204, ROLO FROTA 132, FORD CARGO FROTA 133, CAMINHÃO MB 1718 FROTA 131, CAMINHÃO VOLVO FROTA 164 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2025, DFD SO Nº 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 818/2025. | 1.583,34 | ||
TOTAL | 1.583,34 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.583,34 |