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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 51627661 DOUGLAS BORSUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 7739 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Touca de Plástico em TNT, cor branca, PAC com 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. 5,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 Touca de Plástico em TNT, cor branca, PAC com 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. 2.500,00
TOTAL 2.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.