| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERCIO ERNANI GREFF |
| Número do empenho: | 7764 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: CUMPRIR AGENDA JUNTO AO BAG DO Dep Federal Afonso Motta e entrega de demandas ao Secretário do Trabalho Gilmar Sossella. Conforme requisição n°1065/2025 Data e Hora Inicial: 16/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 16/06/2025 - 21:00 | 420,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: CUMPRIR AGENDA JUNTO AO BAG DO Dep Federal Afonso Motta e entrega de demandas ao Secretário do Trabalho Gilmar Sossella. Conforme requisição n°1065/2025 Data e Hora Inicial: 16/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 16/06/2025 - 21:00 | 210,00 | ||
| 13/06/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: CUMPRIR AGENDA JUNTO AO BAG DO Dep Federal Afonso Motta e entrega de demandas ao Secretário do Trabalho Gilmar Sossella. Conforme requisição n°1065/2025 Data e Hora Inicial: 16/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 16/06/2025 - 21:00 | 210,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 210,00 | ||
| 29/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM, CFME DOCUMENTO EM ANEXO. | -210,00 | ||
| 29/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM, CFME DOCUMENTO EM ANEXO. | -210,00 | ||
| 29/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM, CFME DOCUMENTO EM ANEXO. | -210,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||