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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERCIO ERNANI GREFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 7765 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.40 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Visita ao FGTAS e a Receita Federal e Lançamento do Programa RS Qualificação Recomeçar. Conforme requisição n°1066/2025 Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 18/06/2025 - 22:00 420,00 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Visita ao FGTAS e a Receita Federal e Lançamento do Programa RS Qualificação Recomeçar. Conforme requisição n°1066/2025 Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 18/06/2025 - 22:00 588,00
13/06/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Visita ao FGTAS e a Receita Federal e Lançamento do Programa RS Qualificação Recomeçar. Conforme requisição n°1066/2025 Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 18/06/2025 - 22:00 588,00
TOTAL 588,00 588,00 0,00
SALDO A PAGAR 588,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.