Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7878 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
136 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SRVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217 PLACA JAL 8E96, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 184/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 276/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 136-2025. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2025 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SRVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217 PLACA JAL 8E96, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 184/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 276/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 136-2025. |
260,00 |
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TOTAL |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.