Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443/2025. VIGÊNCIA: 17/09/2025. |
30.000,00 |
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30/06/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/61121216 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.460,92 |
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07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.460,92 |
10/07/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61329799 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.260,00 |
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14/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.260,00 |
22/07/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61454010 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.543,95 |
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23/07/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61556102 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.269,76 |
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24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.269,76 |
24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.543,95 |
TOTAL |
30.000,00 |
13.534,63 |
13.534,63 |
SALDO A PAGAR |
16.465,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.