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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8786 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. 300,00 300,00
2.00 Desentupimento e hidrojateamento de canos.ou tubos de concreto EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 181/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1010/2025. 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. Desentupimento e hidrojateamento de canos.ou tubos de concreto EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 181/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1010/2025. 600,00
TOTAL 600,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.