Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA |
Número do empenho: | 8935 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Gestão do SUS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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75.00 | CLIPS METÁLICOS Nº 08, fabricado com arame de aço revestido, niquelado, resistente à oxidação, sem rebarbas, embalado em sachê plástico lacrado - Caixa com 25 unids (EXCLUSIVA ME/EPP) | 2,24 | 168,00 |
75.00 | PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas (EXCLUSIVA ME/EPP) | 1,84 | 138,00 |
10.00 | PORTA FITA ADESIVA GRANDE E PEQUENA, SUPORTE QUE POSSA SER USADA EM AMBOS OS TAMANHOS. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 321/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. | 19,20 | 192,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/07/2025 | CLIPS METÁLICOS Nº 08, fabricado com arame de aço revestido, niquelado, resistente à oxidação, sem rebarbas, embalado em sachê plástico lacrado - Caixa com 25 unids (EXCLUSIVA ME/EPP) PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas (EXCLUSIVA ME/EPP) PORTA FITA ADESIVA GRANDE E PEQUENA, SUPORTE QUE POSSA SER USADA EM AMBOS OS TAMANHOS. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 321/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. | 498,00 | ||
TOTAL | 498,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 498,00 |