| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 9111 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 0,00 | 588,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 588,64 | ||
| 08/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁEL. | 588,64 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 9111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 588,64 | ||
| TOTAL | 588,64 | 588,64 | 588,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||