| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9236 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 925.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025. | 3,92 | 3.626,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025. | 3.626,00 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.106 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 3.626,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.626,00 | ||
| TOTAL | 3.626,00 | 3.626,00 | 3.626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||