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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 9277 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 LOTE 03 - BOLOS 29,38 411,32
96.00 LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO LANCHES PARA PACIENTES QUE FREQUENTAM AS REUNIÕES SEMANAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELO PAM, PELO PERÍODO DE 02 MESES, CFE DFD SS Nº 332/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1069/2025. 3,50 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO LANCHES PARA PACIENTES QUE FREQUENTAM AS REUNIÕES SEMANAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELO PAM, PELO PERÍODO DE 02 MESES, CFE DFD SS Nº 332/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1069/2025. 747,32
TOTAL 747,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 747,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.