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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIANE KARINE CAMARGO CEOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9295 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.40 Destino: Porto Alegre-RS, por motivo de: Viagem a fim de fazer a retirada de veículo locado pelo Município, conforme pedido registrado no SIGARP e Contrato administrativo. Conforme requisição n°1279/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 20:30 420,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Destino: Porto Alegre-RS, por motivo de: Viagem a fim de fazer a retirada de veículo locado pelo Município, conforme pedido registrado no SIGARP e Contrato administrativo. Conforme requisição n°1279/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 20:30 168,00
11/07/2025 Destino: Porto Alegre-RS, por motivo de: Viagem a fim de fazer a retirada de veículo locado pelo Município na Cidade de Porto Alegre/RS, conforme pedido registrado no SIGARP e Contrato admini Conforme requisição n°1279/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 20:30 168,00
TOTAL 168,00 168,00 0,00
SALDO A PAGAR 168,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.