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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9452 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
445.00 TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 0,72 322,00
1200.00 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 0,84 1.006,80
30.00 CIMENTO 50kg 42,34 1.270,08
10.00 AREIA MÉDIA 199,25 1.992,53
8.00 PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS EM FOSSA SÉPTICA NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE DFD SE DPTO DE CULTURA E TURISMO Nº 249/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. 96,48 771,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS EM FOSSA SÉPTICA NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE DFD SE DPTO DE CULTURA E TURISMO Nº 249/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. 5.363,25
23/07/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS EM FOSSA SÉPTICA NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE DFD SE DPTO DE CULTURA E TURISMO Nº 249/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 468 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO LILIANE MARCON. 5.362,64
23/07/2025 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NF A MENOR -0,61
TOTAL 5.362,64 5.362,64 0,00
SALDO A PAGAR 5.362,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/07/2025 64,36 4634/2025 A Lançar
TOTAL   64,36