Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2026. |
210.000,00 |
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31/07/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3102 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JULHO/2025. |
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19.141,71 |
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31/07/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3098; E/3097 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JULHO/2025. |
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4.049,25 |
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31/07/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3104 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JULHO/2025. |
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724,71 |
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11/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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689,93 |
11/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9468/2025 |
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34,78 |
11/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.000,66 |
11/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9468/2025 |
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48,59 |
11/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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18.912,01 |
11/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9468/2025 |
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229,70 |
TOTAL |
210.000,00 |
23.915,67 |
23.915,67 |
SALDO A PAGAR |
186.084,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.