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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016

Dados do Empenho
Número do empenho: 10218 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Manutenção de ar condicionado. (Independente do pavimento ou altura) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1153/2026. 124,49 186,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 Manutenção de ar condicionado. (Independente do pavimento ou altura) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1153/2026. 186,74
02/07/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1153/2026. LIQUIDADO CFE NF 87, ANEXA E ATESTADA PELA FICAL DO CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. 186,74
08/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10218/2026 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447 186,74
TOTAL 186,74 186,74 186,74
SALDO A PAGAR 0,00