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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10219 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 114/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1154/2026. 120,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 114/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1154/2026. 840,00
02/07/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 114/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1154/2026. LIQUIDADO CFE NF 1, ANEXA E ATESTADA PELA FICAL DO CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. 840,00
08/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10219/2026 ADILSON WACHTER - 14856 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00