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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10227 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.07 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, INTERRUPTORES, ELETROBOMBA, PALHETAS E LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE DFD FROTAS Nº 303/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 1156/2026. 1.000,00 1.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, INTERRUPTORES, ELETROBOMBA, PALHETAS E LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE DFD FROTAS Nº 303/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 1156/2026. 1.070,00
TOTAL 1.070,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.070,00