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Última atualização realizada em 03/07/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10310 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 17 (TRECHO 29) - 121 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,30 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 70/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. 82.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 17 (TRECHO 29) - 121 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,30 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 70/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. 82.000,00
30/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 17 (TRECHO 29) - 121 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,30 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 70/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 291, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 12.826,00
TOTAL 82.000,00 12.826,00 0,00
SALDO A PAGAR 82.000,00