| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 10327 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 217/2026. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 217/2026. | 100,00 | ||
| 30/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 217/2026. LIQUIDADA CFE NF 2164, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DO CONTRATO THAIS D.C. SARTORI. REF JUNHO. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||