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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10375 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 33 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Cloridrato de Lidocaína 2%. Solução injetável estéril e apirogênica. Registro Anvisa. Ampola com 5ml. 1,17 58,47
12.00 Solução de enema glicerinado 12?%. Frasco de 500?ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PAR USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 249/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 1139/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9378/2026. 10,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Cloridrato de Lidocaína 2%. Solução injetável estéril e apirogênica. Registro Anvisa. Ampola com 5ml. Solução de enema glicerinado 12?%. Frasco de 500?ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PAR USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 249/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 1139/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9378/2026. 178,47
07/08/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PAR USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 249/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 1139/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9378/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 414148 ANEXA E ATESTADA PELA FIDCAL SIMONE C. SCHROEDER. 116,94
12/08/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PAR USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 249/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 1139/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9378/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 414148 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C S COPINI. REF 50 UNID. LIDOCAÍNA. 58,47
12/08/2026 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO TER QUER SER REALIZADA PARCIALMENTE EM DOIS EMPENHOS: 10375 E 9378/26. -116,94
12/08/2026 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO EMPRESA JUSTIFICAR A NÃO ENTREGA, CFE DOC. EM ANEXO E MMORANDO SS946-26. -120,00
19/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10375/2026 SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31187 58,47
TOTAL 58,47 58,47 58,47
SALDO A PAGAR 0,00