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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10505 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 140, CFE FROTAS Nº 316/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1198/2026. 1.000,00 3.001,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 140, CFE FROTAS Nº 316/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1198/2026. 3.001,50
09/07/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 140, CFE FROTAS Nº 316/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1198/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 887 E 886 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 3.001,50
TOTAL 3.001,50 3.001,50 0,00
SALDO A PAGAR 3.001,50