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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10692 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. 4,36 8.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. 8.720,00
08/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2722, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. VIAGEM 28/05/26. 915,60
08/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2739, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. VIAGEM 11/06/26. 915,60
08/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2755, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. VIAGEM 11/06/26. 915,60
08/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2757, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. VIAGEM 15/06/26. 1.002,80
08/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2759, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. VIAGEM 01/07/26. 1.316,72
15/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 863,42
15/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 30,21
15/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 21,97
15/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 1.241,67
15/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 43,45
15/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 31,60
15/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 863,42
15/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 30,21
15/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 21,97
15/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 863,42
15/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 30,21
15/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 21,97
15/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 945,64
15/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 33,09
15/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 24,07
17/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026.LIQUIDADO CFE NF Nº 2774 ANEXA E ATESTADA PELO RESP DOS TRANSPORTES MAURO C. CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF VIAGEM 15/07. 1.002,80
21/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2780, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM 21/07/2026. 523,20
21/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2781, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM 22/07/2026. 915,60
22/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 945,64
22/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 33,09
22/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 24,07
22/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 945,64
23/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2709, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM 13/05/2026 1.002,80
24/07/2026 LIQUIDAÇÃO TERÁ QUE SER ESTORNADA POR ERRO NO SISTEMA DIGIFRED. -1.002,80
27/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 305/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1222/2026. LIQUIDADO CFE NF 2709, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM EM 13/05/2026. 1.002,80
27/07/2026 SOLICITAÇÃO RECEBIDA EM CHAMADO PELO SETOR CONTÁBIL EM VIRTUDE DE ERRO DO SISTEMA NO LANÇAMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO. -945,64
27/07/2026 VALOR ESTORNADO POR TER SIDO ENCAMINHADO NOVO PEDIDO DE EMPENHO. -209,28
29/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 493,38
29/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 17,26
29/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 12,56
29/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 863,42
29/07/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 30,21
29/07/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10692/2026 21,97
TOTAL 8.510,72 8.510,72 7.507,92
SALDO A PAGAR 1.002,80

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/07/2026 30,21 4454/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/07/2026 21,97 4454/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/07/2026 30,21 4455/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/07/2026 21,97 4455/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/07/2026 30,21 4456/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/07/2026 21,97 4456/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/07/2026 33,09 4457/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/07/2026 24,07 4457/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/07/2026 43,45 4458/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/07/2026 31,60 4458/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/07/2026 33,09 4727/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/07/2026 24,07 4727/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/07/2026 17,26 4786/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/07/2026 12,56 4786/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/07/2026 30,21 4789/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/07/2026 21,97 4789/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/07/2026 33,09 4860/2026 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/07/2026 24,07 4860/2026 A Lançar
TOTAL   485,07