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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10693 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chaleira elétrica com controle de temperatura: Chaleira elétrica, base removível. 75,49 75,49
1.00 Grill e sanduicheira GRANDE: Chapa superior ajustável com abertura de até 180°; MPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHELIRA ELÉTRICA E GRILL SANDUICHEIRA PARA USO NO CAPS I NOVO RUMO, DFD SS/CAPS 331/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 1223/2026. 349,48 349,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Chaleira elétrica com controle de temperatura: Chaleira elétrica, base removível. Grill e sanduicheira GRANDE: Chapa superior ajustável com abertura de até 180°; MPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHELIRA ELÉTRICA E GRILL SANDUICHEIRA PARA USO NO CAPS I NOVO RUMO, DFD SS/CAPS 331/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 1223/2026. 424,97
TOTAL 424,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 424,97