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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 66.348.443 THIAGO DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10694 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 62,73 125,46
3.00 Lavagem interna e externa furgoneta/spin 75,17 225,51
3.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO PARA LAVAGENM INTRNA E EXTERNS DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 125, 213 E 243, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1226/2026. 101,99 305,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta/spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO PARA LAVAGENM INTRNA E EXTERNS DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 125, 213 E 243, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1226/2026. 656,94
TOTAL 656,94 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 656,94