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Última atualização realizada em 09/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 66.348.443 THIAGO DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10695 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem interna Micro Ônibus 112,28 112,28
1.00 Lavagem externa Micro Ônibus - Lavagem externa Micro Ônibus 94,00 94,00
1.00 Lavagem interna de Ônibus 134,00 134,00
1.00 Lavagem externa de Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENM INTRNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: 208, 216 E 217, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1227/2026. 142,59 142,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus - Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENM INTRNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: 208, 216 E 217, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1227/2026. 482,87
TOTAL 482,87 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 482,87