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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GAUCHA COMERCIODE COLCHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10699 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2026
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
101.00 COLCHÃO DE BERÇO LADO IMPERMEÁVEL: Espuma D18 revestida em poliéster, um lado plastificado (impermeável), EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 101 COLCHÕES DE BERÇO IMPERMEÁVEIS DESTINADOS PARA USO NAS EMEIS, CFE DFD SE Nº 217/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2026 E ORDEM DE COMPRA 1225/2026. 118,95 12.013,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 COLCHÃO DE BERÇO LADO IMPERMEÁVEL: Espuma D18 revestida em poliéster, um lado plastificado (impermeável), EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 101 COLCHÕES DE BERÇO IMPERMEÁVEIS DESTINADOS PARA USO NAS EMEIS, CFE DFD SE Nº 217/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2026 E ORDEM DE COMPRA 1225/2026. 12.013,95
TOTAL 12.013,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.013,95