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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10720 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AMP, CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA JBM 1A37 DO CORPO DE BOMBEIROS, DFD FROTAS 326/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 931,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AMP, CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA JBM 1A37 DO CORPO DE BOMBEIROS, DFD FROTAS 326/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 931,27
TOTAL 931,27 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 931,27