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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10850 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.28 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG PASTILHA, JG DE SAPATA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA FROTA 200, CFE DFD FROTAS Nº 341/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1279/2026. 1.000,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG PASTILHA, JG DE SAPATA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA FROTA 200, CFE DFD FROTAS Nº 341/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1279/2026. 1.280,00
13/07/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG PASTILHA, JG DE SAPATA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA FROTA 200, CFE DFD FROTAS Nº 341/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1279/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE 892 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. 1.280,00
22/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10850/2026 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00