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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10909 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. 4,36 8.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. 8.720,00
17/07/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE NF 1062, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. VIAGEM 09/07/26. 915,60
17/07/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE NF 1066 ANEXA E ATESTADA PELO RESP. PELOS TRANSPORTES MAURO C. CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF VIAGEM DE 16/07 IJUÍ 1.002,80
22/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 915,60
23/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10909/2026 TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA - 3546 87,20
28/07/2026 PAGAMENTO DEBITADO COM EQUÍVOCO NA CONTABILIDADE -87,20
29/07/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE NF 1070, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM 24/07/2026. 915,60
30/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE NF 1066 ANEXA E ATESTADA PELO RESP. PELOS TRANSPORTES MAURO C. CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF VIAGEM DE 16/07 IJUÍ 1.002,80
31/07/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1073 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO. 1.002,80
03/08/2026 Pagamento via Retorno Bancário 915,60
05/08/2026 Pagamento via Retorno Bancário 1.002,80
06/08/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. 915,60
06/08/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE NF 1077, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM 04/08/26. 915,60
10/08/2026 EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25-2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1290/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1080 ANEX AE ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO. 2.746,80
11/08/2026 Pagamento via Retorno Bancário 915,60
11/08/2026 Pagamento via Retorno Bancário 915,60
TOTAL 8.720,00 8.414,80 5.668,00
SALDO A PAGAR 3.052,00