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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10994 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.24 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 343/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1297/2026. 1.000,00 1.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 343/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1297/2026. 1.235,00
16/07/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 343/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1297/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2526 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 1.235,00
21/07/2026 Pagamento de Empenho 10994/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.235,00
TOTAL 1.235,00 1.235,00 1.235,00
SALDO A PAGAR 0,00