| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 11078 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 27 HORAS TÉCNICAS PARA ADEQUAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA AO REGIMENTO ESCOLAR CFE. CONTRATO 34/2022 MEMORANDO 722/2026. | 3.666,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 27 HORAS TÉCNICAS PARA ADEQUAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA AO REGIMENTO ESCOLAR CFE. CONTRATO 34/2022 MEMORANDO 722/2026. | 3.666,06 | ||
| TOTAL | 3.666,06 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.666,06 | |||