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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CHAGAS CARDOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11316 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 55 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.40 Banner - Tamanho: variável, medido por m²; - Impressão: 4x0; - Material: lona, gramatura mínima 300g/m²; - Acabamento: bastão de metal ou madeira, cordão suspenso ou ilhós 4 cantos, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERSPARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, ORIENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E AO CADASTRO ÚNICO, CFE DFD CRAS Nº 073/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ 58,88 141,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 Banner - Tamanho: variável, medido por m²; - Impressão: 4x0; - Material: lona, gramatura mínima 300g/m²; - Acabamento: bastão de metal ou madeira, cordão suspenso ou ilhós 4 cantos, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERSPARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, ORIENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E AO CADASTRO ÚNICO, CFE DFD CRAS Nº 073/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1405/2026. 141,31
TOTAL 141,31 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 141,31