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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11323 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.55 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ARRUELAS, BUCHAS, SUPORTES, PINOS, RETENTORES E ROLAMENTOS) PARA REVISÃO COMPLETA DO EMBUCHAMENTO, DA SUSPENSÃO E DOS ROLAMENTOS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE DFD FROTAS 380/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1409/2026. 1.000,00 3.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ARRUELAS, BUCHAS, SUPORTES, PINOS, RETENTORES E ROLAMENTOS) PARA REVISÃO COMPLETA DO EMBUCHAMENTO, DA SUSPENSÃO E DOS ROLAMENTOS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE DFD FROTAS 380/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1409/2026. 3.550,00
TOTAL 3.550,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.550,00