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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 11337 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DEVIDO ROMPIMENTO DE FIBRA NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO Nº 814-26-IBR-MEM. 3.618,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DEVIDO ROMPIMENTO DE FIBRA NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO Nº 814-26-IBR-MEM. 3.618,78
27/07/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DEVIDO ROMPIMENTO DE FIBRA NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO Nº 814-26-IBR-MEM. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 3.618,78
TOTAL 3.618,78 3.618,78 0,00
SALDO A PAGAR 3.618,78