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Última atualização realizada em 02/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11398 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 39 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 - TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE NÚCLEO FAMILIAR SOB COD Nº 20188636064 R.G., CFE REQUISIÇÃO Nº 33, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1418/2026. 66,00 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 - TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE NÚCLEO FAMILIAR SOB COD Nº 20188636064 R.G., CFE REQUISIÇÃO Nº 33, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1418/2026. 1.650,00
TOTAL 1.650,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.650,00