| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOLUÇÃO WEB INTEGRADA (WEBSITE), COM LAYOUT MODERNO E INTUITIVO QUE FACILITE A NAVEGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2024 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº92/2024. VALOR MENSAL R$ 473,40. VIGÊNCIA: 16/06/2026. | 0,00 | 2.619,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOLUÇÃO WEB INTEGRADA (WEBSITE), COM LAYOUT MODERNO E INTUITIVO QUE FACILITE A NAVEGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2024 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº92/2024. VALOR MENSAL R$ 473,40. VIGÊNCIA: 16/06/2026. | 2.619,48 | ||
| 09/01/2026 | VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOLUÇÃO WEB INTEGRADA (WEBSITE), COM LAYOUT MODERNO E INTUITIVO QUE FACILITE A NAVEGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2024 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº92/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/26. | 473,40 | ||
| TOTAL | 2.619,48 | 473,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.619,48 | |||